Ao entrar no menu de Financeiro > Contas a Pagar.


O sistema irá direcionar automaticamente na tela de consulta das contas a pagar.


Para entrar em uma fatura basta clicar em cima da fatura desejada com o botão ENTER do teclado. Ao entrar na fatura basta clicar no botão NOVO na parte inferior da tela. 

A tela abaixo é a tela de criar uma nova contas a pagar, você deve referenciar o cliente, pode referenciar pedido, lote e número da nota fiscal. Se o cliente tiver um vendedor associado ao mesmo será carregado automaticamente. 

Coloque o total da nota e em quantas vezes será o parcelamento. 


Selecione o número de parcelas e preencha os campos da tela de manutenção de parcelas e clique em salvar.

Caso queira alterar quaisquer informações da parcela basta dar dois cliques em cima da mesma e o sistema irá abrir duas opções: Manutenção ou Realizar Baixa.


Ao selecionar manutenção o sistema irá abrir essa tela:

Pode alterar as informações que quiser e clicar no botão Gravar.


Ao selecionar a opção Realizar baixa:

O sistema irá abrir essa tela. Você pode selecionar o valor da baixa, pode ser maior ou menor que o valor da parcela se tiver outras parcelas pendentes mas o sistema irá trazer por padrão o valor total de apenas uma das parcelas. 


Defina a conta banco e a forma de pagamento e clique em gravar.


Dentro do contas a receber a parcela estará como liquidada e o valor constará como pago.